柳北區(qū)接待辦公室2019年部門預(yù)算
目錄
第一部分 柳北區(qū)接待辦公室概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 柳北區(qū)接待辦公室2019年部門預(yù)算報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、社會保險基金預(yù)算收支表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表
十一、政府采購預(yù)算表
第三部分 柳北區(qū)接待辦公室2019年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 柳北區(qū)接待辦公室概況
一、主要職能??
主要負(fù)責(zé)到我區(qū)考察調(diào)研、執(zhí)行公務(wù)、交流學(xué)習(xí)、檢查指導(dǎo)工作的自治區(qū)內(nèi)外國家工作人員及招商引資接待。??
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
柳北區(qū)接待辦公室成立于2012年7月,現(xiàn)為柳北區(qū)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,在職在編人數(shù)3人,財政供養(yǎng)人員3人。
第二部分 柳北區(qū)接待辦公室2019年部門預(yù)算報表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、社會保險基金預(yù)算收支表
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表
十一、政府采購預(yù)算表
上述報表詳見附件
第三部分 柳北區(qū)接待辦公室2019年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
2019年收入總預(yù)算44.75萬元,同比增加3.8萬元,增長9.28%。增加主要原因:工資基數(shù)變動。2019年支出總預(yù)算44.75萬元,同比增加3.8萬元,增長9.28%。增加主要原因:工資基數(shù)變動。
二、收入預(yù)算情況說明
2019年收入總預(yù)算44.75萬元,同比增加3.8萬元,增長9.28%。增加主要原因:工資基數(shù)變動。其中:一般公共預(yù)算收入44.75萬元,同比增加3.8萬元,增長9.28%。增加主要原因:工資基數(shù)變動;政府性基金收入0萬元;其他收入0萬元;上級補(bǔ)助收入0萬元。
三、支出預(yù)算情況說明
2019年支出總預(yù)算44.75萬元,同比增加3.8萬元,增長9.28%。增加主要原因:工資基數(shù)變動。
基本支出44.75萬元,占支出總預(yù)算100%。其中:
工資福利支出預(yù)算38.44萬元,占基本支出預(yù)算85.9%;
商品和服務(wù)支出預(yù)算6.31萬元,占基本支出預(yù)算14.1%;
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2019年財政撥款收入44.75萬元,同比增加3.8萬元,增長9.28%。增加主要原因:工資基數(shù)變動。2019年財政撥款支出44.75萬元,同比增加3.8萬元,增長9.28%。增加主要原因:工資基數(shù)變動。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
按支出功能分類科目劃分,其中:
(1)一般公共服務(wù)支出預(yù)算32.36萬元,占支出總預(yù)算72.31%;同比增加3.31萬元,同比增長11.39%;原因:工資基數(shù)變動。
(2)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算5.21萬元,占支出總預(yù)算11.64%;同比減少0.02萬元,同比下降0.38%;原因:工資基數(shù)變動。
(3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算4.06萬元,占支出總預(yù)算9.07%;同比增加0.53萬元,同比增長15.01%;原因:工資基數(shù)變動。
(4)住房保障支出預(yù)算3.13萬元,占支出總預(yù)算7%;同比減少0.01萬元,同比下降0.32%;原因:工資基數(shù)變動。????????????
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
按經(jīng)濟(jì)科目劃分,其中:
工資福利支出預(yù)算38.44萬元,同比增加2.72萬元,同比增長7.61%;原因:工資基數(shù)變動。
商品和服務(wù)支出預(yù)算6.31萬元,同比增加1.08萬元,同比增長20.65%;原因:工資基數(shù)變動。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
2019年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排0.11萬元,與上年持平。
(一)因公出國(境)經(jīng)費2019年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。
(二)公務(wù)接待費2019年預(yù)算0.11萬元,與上年持平。
(三)公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費2019年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。其中,(公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)用車購置安排;公務(wù)用車運行維護(hù)費2019年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革)。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
本單位無政府性基金預(yù)算。
九、社會保險基金預(yù)算情況說明
本單位無社會保險基金預(yù)算。
十、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
十一、政府采購預(yù)算情況說明
2019年政府采購預(yù)算0萬元。
十二、其他重要事項情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2019年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共6.31萬元,主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他商品和服務(wù)支出。
2019年本部門為行政機(jī)關(guān)單位,機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算6.31萬元,較2018年預(yù)算增加1.08萬元,增長20.65%。主要是因為:公用經(jīng)費增加。
(二)預(yù)算績效情況說明
本部門無重點項目預(yù)算績效。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
國有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日,本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。
第四部分 ?名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級補(bǔ)助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補(bǔ)助和項目支出補(bǔ)助。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護(hù)費及其他費用。
?2019年部門預(yù)算公開表_[116]柳州市柳北區(qū)接待辦公室
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