目 ?? 錄
第一部分:柳北區(qū)民政局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分:柳北區(qū)民政局2019年部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分:柳北區(qū)民政局2019年度部門決算情況說明
一、2019年度收入支出決算總體情況
二、2019年度收入決算情況
三、2019年度支出決算情況
四、2019年度財政撥款收入支出決算情況
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況
六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
七、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
八、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況
九、2019年度預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分:名詞解釋
第一部分:柳北區(qū)民政局概況
一、主要職能
1、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會團(tuán)體及其分支機(jī)構(gòu)(代表機(jī)構(gòu))的登記管理和年度檢查工作;會同其它行政機(jī)關(guān)依法加強(qiáng)社會團(tuán)體票據(jù)管理,規(guī)范其財務(wù)行為。
2、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)民辦非企業(yè)單位的登記管理和年度檢查工作;負(fù)責(zé)民辦外企單位年度檢查工作。
3、負(fù)責(zé)轄區(qū)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時救助、特困供養(yǎng)等工作。
4、落實(shí)城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社會建設(shè)政策,推進(jìn)基層民主自治;
5、負(fù)責(zé)本區(qū)行政區(qū)劃、邊界、地名管理工作。
6、承辦轄區(qū)居民婚姻登記。
7、負(fù)責(zé)本區(qū)殯葬管理工作。
8、負(fù)責(zé)辦理轄區(qū)內(nèi)收養(yǎng)登記。
9、承辦本區(qū)人民政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
1、柳北區(qū)民政局本級
2、柳州市柳北區(qū)城市居民最低生活保障管理服務(wù)中心
第二部分:柳北區(qū)民政局2019年部門決算報表
《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項(xiàng)級科目,《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟(jì)分類款級科目。
第三部分:柳北區(qū)民政局2019年度部門決算情況說明
一、2019年度收入支出決算總體情況
2019年度收入總計11309.91萬元,支出總計11309.91萬元,與2018年相比,收、支分別減少3917.67萬元;分別降低34.64%。
二、2019年度收入決算情況
本年收入總計9805.60萬元,其中財政撥款收入9205.56萬元,占比93.88%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占比0%;事業(yè)收入0萬元,占比0%;其他收入600.04萬元,占比6.52%。
三、2019年度支出決算情況
本年支出總計8835.08萬元,其中基本支出169.60萬元,占比1.92%;項(xiàng)目支出8665.49萬元,占比98.08%。
四、2019年度財政撥款收入支出決算情況
本部門2019年度財政撥款收、支總決算9205.56萬元、8179.8萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各減少1126.69萬元、3585.33萬元,分別降低12.24%、43.83%
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算4143.68萬元。
(一)財政撥款收入、支出決算情況。
部門2019年度財政撥款收入8177.74萬元,占本年收入合計的72.31%。與2018年相比,財政撥款收入增加1879.02萬元,增加22.98%。
部門2019年度財政撥款支出7919.01萬元,占本年支出合計的70.02%。與2018年相比,財政撥款支出增加569.12萬元,增加7.19%。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出7919.01萬元,主要用于以下方面,一般公共服務(wù)(類)支出26.83萬元,占0.34%;社會保障和就業(yè)(類)支出7434.13萬元,占93.88%;衛(wèi)生健康(類)支出458.04萬元,占5.78%。
六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
2019年度財政撥款基本支出169.6萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)151.6萬元,主要包括:基本工資50.02萬元、津貼補(bǔ)貼40.01萬元、獎金61.57萬元;
公用經(jīng)費(fèi)18萬元,主要包括:辦公費(fèi)2.22萬元、印刷費(fèi)0.08萬元、差旅費(fèi)2.44萬元、勞務(wù)費(fèi)0.19萬元、工會經(jīng)費(fèi)2.71萬元、其他交通費(fèi)用9.38萬、其他商品和服務(wù)支出0.99萬元。
七、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況
????(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0.53萬元,支出決算為0.225萬元,完成預(yù)算的42.45%,其中:公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.225萬元,完成預(yù)算的42.45%。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比2018年增加0.225萬元,其中:公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.225萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是2018年“三公”經(jīng)費(fèi)為0萬元,2019年接待上級單位實(shí)地核驗(yàn)地名普查等工作產(chǎn)生接待費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況 ????2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.225萬元,占100%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元;公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元。2018年,機(jī)關(guān)所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車購置0輛,財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛
公務(wù)接待費(fèi)支出0.225萬元。其中:
國內(nèi)公務(wù)接待支出0.225萬元。主要用于接待上級單位檢查工作。2019年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組2個、來賓15人次。
八、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
本部門2019年度政府基金預(yù)算財政撥款收、支總決算1027.82萬元、260.79萬元。與2018年相比,收、支總計分別減少3005.71萬元、4154.45萬元,分別降低200.92%、1500.93%。其中,支出情況為:
2019年基金撥款年初預(yù)算為260.79萬元,支出決算260.79萬元,完成年初預(yù)算100%,決算大于預(yù)算數(shù)主要原因:一是上級撥款政府性基金;二是部分支出按規(guī)定,通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。其中:
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)費(fèi)用支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為35.43萬元,支出決算為35.43萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分支出按規(guī)定,通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。
2.其他支出(類)彩票公益金安排的支出收入安排支出(款)費(fèi)用支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為255.36萬元,支出決算為225.36萬元,完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分支出按規(guī)定,通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金和本年度上級撥款解決。
九、2019年度預(yù)算績效情況說明
????(一)績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,2019年本單位共組織對1個項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款588.16萬元,自評覆蓋率達(dá)到100%
????(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
城市居民最低生活保障施行動態(tài)管理,嚴(yán)格按照城鎮(zhèn)低保的受理、審核、審批、和發(fā)放程序進(jìn)行,按規(guī)定要求進(jìn)行居民代表評議、張榜公示、填報審批表、核實(shí)低保金補(bǔ)足救濟(jì)金,備齊報審資料,做到“應(yīng)保盡?!薄?/span>2019年城鄉(xiāng)低保累計救助4.17萬戶次6.36萬人次,累計發(fā)放城鄉(xiāng)低保金3797.88萬元,城市低保人均補(bǔ)差566元,超過柳州市人均補(bǔ)差340元/月的要求;農(nóng)村低保人均補(bǔ)差290元/月,超過柳州市農(nóng)村低保提標(biāo)人均補(bǔ)差180元/月的標(biāo)準(zhǔn)要求。
十、其他重要事項(xiàng)的情況
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2019年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18萬元,比2018年減少2.45萬元,降低13.61%,減少的原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求。
(二)政府采購支出情況。2019年度部門政府采購支出總額0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛,單價50萬元 以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。2019年機(jī)關(guān)所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車購置0輛,財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
第四部分:名詞解釋
一、財政撥款收入:指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指市本級用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè))運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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