目 ?? 錄
第一部分:中共柳州市柳北區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部概況
一、主要職能
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
第二部分:中共柳州市柳北區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門(mén)決算報(bào)表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分:中共柳州市柳北區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2019年度收入支出決算總體情況。
二、2019年度收入決算情況。
三、2019年度支出決算情況。
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算情況
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
七、一般公共預(yù)算安排的“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。
八、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
九、2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分:名詞解釋
第一部分:中共柳州市柳北區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部概況
一、主要職能
(一)黨外干部選拔、培養(yǎng)工作。召開(kāi)黨外干部經(jīng)驗(yàn)座談交流會(huì),做好黨外干部培養(yǎng)工作;
(二)統(tǒng)戰(zhàn)工作培訓(xùn)。召開(kāi)區(qū)、鎮(zhèn)(街道)、村(社區(qū))三級(jí)統(tǒng)戰(zhàn)、民族、宗教、僑務(wù)、對(duì)臺(tái)等干部思想政治、基層統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務(wù)培訓(xùn),統(tǒng)戰(zhàn)機(jī)關(guān)干部參加自治區(qū)黨委、柳州市委統(tǒng)戰(zhàn)部組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)等;
(三)統(tǒng)戰(zhàn)工作宣傳(統(tǒng)戰(zhàn)、民族、宗教、僑務(wù)、對(duì)臺(tái))。購(gòu)買(mǎi)辦公用品、文印資料費(fèi)等;
(四)開(kāi)展走訪、看望、慰問(wèn)重點(diǎn)統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象(港澳臺(tái)僑、非公、高知等代表人士)工作;
(五)做好各類(lèi)報(bào)刊的訂閱工作;
(六)著力抓好非公經(jīng)濟(jì)代表人士(包括創(chuàng)二代)、知識(shí)分子等重點(diǎn)統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象的教育、引導(dǎo)、培訓(xùn)工作,為促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展,社會(huì)穩(wěn)定和諧,多做爭(zhēng)取人心,凝聚力量的事;
(七)選派工商聯(lián)機(jī)關(guān)干部參加柳州市、自治區(qū)組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn);
(八)組織部分柳北轄區(qū)非公企業(yè)負(fù)責(zé)人、區(qū)工商聯(lián)會(huì)員到全國(guó)知名高校培訓(xùn),增進(jìn)與各地工商經(jīng)濟(jì)界人士的聯(lián)系和友誼,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和貿(mào)易合作;
(九)加強(qiáng)調(diào)研走訪,指導(dǎo)基層商會(huì)評(píng)選自治區(qū)“六有”、“十有”先進(jìn)商會(huì);
(十)做好柳北區(qū)工商聯(lián)會(huì)員發(fā)展、宣傳工作。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
柳北區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部為行政單位,屬一級(jí)預(yù)算單位,無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。根據(jù)上述職責(zé),統(tǒng)戰(zhàn)部即設(shè)置統(tǒng)戰(zhàn)部(工商聯(lián))辦公室、統(tǒng)戰(zhàn)部副部長(zhǎng)辦公室、工商聯(lián)主席辦公室、統(tǒng)戰(zhàn)部部長(zhǎng)辦公室。
第二部分:中共柳州市柳北區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門(mén)決算報(bào)表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
2019年度預(yù)算數(shù) | 2019年度決算數(shù) | |||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |||||
小計(jì) | 公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē) 運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē) 運(yùn)行費(fèi) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
注:本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,2019年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
第三部分:中共柳州市柳北區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2019年度收入支出決算總體情況
2019年度收入總計(jì)175.43萬(wàn)元,支出總計(jì)175.43萬(wàn)元,與2018年相比,收、支分別增加38.63萬(wàn)元;分別增長(zhǎng)28.2%。
二、2019年度收入決算情況
本年收入總計(jì)170.4萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款收入170.4萬(wàn)元,占比100%。
三、2019年度支出決算情況
本年支出總計(jì)172.89萬(wàn)元,其中基本支出114.42萬(wàn)元,占比66.2%;項(xiàng)目支出58.47萬(wàn)元,占比33.8%。
四、2019年度財(cái)政撥款收入支出決算情況
本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款收、支總決算170.4萬(wàn)元、170.4萬(wàn)元。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加49.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)41.2%。
五、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算170.4萬(wàn)元。
(一)財(cái)政撥款收入、支出決算情況。
部門(mén)2019年度財(cái)政撥款收入170.4萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的100%。與2018年相比,財(cái)政撥款收入增49.8萬(wàn)元,增加41.2%。
部門(mén)2019年度財(cái)政撥款支出170.4萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比,財(cái)政撥款支出增49.8萬(wàn)元,增加41.2%。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出170.4萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出166.4萬(wàn)元,占97.7%;工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出4萬(wàn)元,占2.3%。
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
2019年度財(cái)政撥款基本支出114.42萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)101.86萬(wàn)元,主要包括:基本工資35.29萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼29.26萬(wàn)元、獎(jiǎng)金37.3萬(wàn)元;
公用經(jīng)費(fèi)12.56萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)2.04萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.95萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.1萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.15萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.48萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.81萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用6.92、其他商品和服務(wù)支出0.11萬(wàn)元。
七、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.10萬(wàn)元,支出決算為0.10萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.10萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2018年減少0.11萬(wàn)元,下降52.4%,其中:公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.11萬(wàn)元,下降52.4%。
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出減少的主要原因是無(wú)此類(lèi)工作安排;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因是無(wú)此類(lèi)工作資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是根據(jù)工作實(shí)際情況,認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.10萬(wàn)元,占100%。具體情況如下:
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
????2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出0萬(wàn)元。2019年,機(jī)關(guān)所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.10萬(wàn)元。其中:外賓接待支出0萬(wàn)元。2019年共接待國(guó)(境)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.10萬(wàn)元。主要用于柳北區(qū)民宗局接待民族團(tuán)結(jié)專(zhuān)項(xiàng)工作上級(jí)考察組費(fèi)用。2019年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。
八、2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支總決算0萬(wàn)元、0萬(wàn)元。與2018年相比,收、支總計(jì)無(wú)變化。
九、2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
????(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,2019年本單位共組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款3萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況理想,達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
其中:2019年獲得區(qū)財(cái)政預(yù)算下?lián)?/span>3萬(wàn)元專(zhuān)項(xiàng)資金,用于柳州市柳北區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部工作。走訪、看望、慰問(wèn)重點(diǎn)統(tǒng)戰(zhàn)對(duì)象(港澳臺(tái)僑、非公、高知等人士),選取有代表性的40人,發(fā)放慰問(wèn)品/慰問(wèn)金。
十、其他重要事項(xiàng)的情況
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2019年度部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12.56萬(wàn)元,比2018年增加0.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.7%。
(二)政府采購(gòu)支出情況。2019年度部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:貨物支出0萬(wàn)元、工程支出0萬(wàn)元、服務(wù)支出0萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中:公務(wù)用車(chē)0輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛;專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛;單價(jià)50萬(wàn)元 以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。2019年,機(jī)關(guān)所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
第四部分:名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指市本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè))運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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