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第一部分:柳州市柳北區(qū)司法局
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分:柳州市柳北區(qū)司法局2019年部門決算報表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
表八:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分:柳州市柳北區(qū)司法局2019年度部門決算情況說明
一、2019年度收入支出決算總體情況
二、2019年度收入決算情況
三、2019年度支出決算情況
四、2019年度財政撥款收入支出決算情況
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況
六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
七、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
八、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況
九、2019年度預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分:名詞解釋
第一部分:柳州市柳北區(qū)司法局概況
一、主要職能
(一)承擔(dān)全面依法治區(qū)重大問題的政策研究,協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治區(qū)長期規(guī)劃建議,負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
(二)負(fù)責(zé)對區(qū)人民政府?dāng)M出臺的行政規(guī)范性文件以及重大行政決策的合法性審查。承辦政府法律事務(wù)工作。辦理區(qū)人民政府行政規(guī)范性文件呈報市人民政府、區(qū)人大常委會備案審查工作。負(fù)責(zé)承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、區(qū)直部門行政規(guī)范性文件的備案審查工作。承辦上級地方性法規(guī),規(guī)章草案的征求意見工作。
(三)承擔(dān)統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)。指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)直部門和全區(qū)依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法,承擔(dān)推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作,推進嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。
(四)承辦向區(qū)人民政府申請的行政復(fù)議、行政賠償案件,負(fù)責(zé)涉及區(qū)人民政府的訴訟、仲裁、強制執(zhí)行和其他非訴法律事務(wù)的承辦、轉(zhuǎn)辦及監(jiān)督工作;協(xié)調(diào)解決行政復(fù)議管轄、行政賠償義務(wù)爭議;承辦因不服區(qū)人民政府行政復(fù)議決定依法向柳州市申請裁決的案件的答復(fù)工作。
(五)承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)法治社會建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃,組織實施普法宣傳工作,推動人民參與和促進法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。
(六)指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作,推進司法所建設(shè)。
(七)負(fù)責(zé)社區(qū)矯正工作和刑滿釋放人員的幫教和過渡性安置工作。
(八)負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施,統(tǒng)籌和布局鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道法律服務(wù)資源。管理和指導(dǎo)區(qū)屬律師事務(wù)所、基層法律服務(wù)所工作。
(九)指導(dǎo)監(jiān)督轄區(qū)法律援助工作。
(十)負(fù)責(zé)本系統(tǒng)制式服裝管理工作,指導(dǎo)監(jiān)督本系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施場所等保障工作。
(十一)指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè),負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。協(xié)助管理司法所領(lǐng)導(dǎo)干部。
(十二)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)轄區(qū)土地、山林、水利權(quán)屬糾紛調(diào)處工作,同時負(fù)責(zé)區(qū)人民政府交辦的“三大糾紛”案件調(diào)解、處理的具體工作。
(十三)完成區(qū)人民政府和區(qū)委全面依法治區(qū)委員會辦公室交辦的其他任務(wù)。
二、部門決算單位構(gòu)成
柳北區(qū)司法局為一級預(yù)算單位,柳北區(qū)法律援助中心為下級二層預(yù)算單位。掛柳北區(qū)調(diào)解處理土地山林水利糾紛辦公室牌子。
第二部分:柳州市柳北區(qū)司法局2019年部門決算報表
《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到支出功能分類項級科目,《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開到經(jīng)濟分類款級科目。
表一:收入支出決算總表
本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
表二:收入決算表
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
表三:支出決算表
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
表四:財政撥款收入支出決算總表
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
表五:一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際收支情況。
表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表單位:萬元
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 194.89 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 27.5 |
30101 | 基本工資 | 61.79 | 30201 | 辦公費 | 6.77 |
30102 | 津貼補貼 | 67.51 | 30202 | 印刷費 | |
30103 | 獎金 | 40.23 | 30303 | 咨詢費 | |
30104 | 其他社會保障繳費 | 30304 | 手續(xù)費 | ||
30106 | 伙食補助費 | 30305 | 水費 | ||
30107 | 績效工資 | 30306 | 電費 | ||
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 30307 | 郵電費 | ||
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 30308 | 取暖費 | ||
30199 | 其他工資福利支出 | 30309 | 物業(yè)管理費 | ||
303 | 對個人家庭的補助 | 30211 | 差旅費 | 1.91 | |
30301 | 離休費 | 30213 | 維修費 | 0.02 | |
30302 | 退休費 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 0.04 | |
…… | …… | 30226 | 勞務(wù)費 | 0.29 | |
30228 | 工會經(jīng)費 | 3.61 | |||
30239 | 其他交通費用 | 12.56 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 1.28 | |||
…… | …… | 304 | 對企業(yè)事業(yè)單位的補貼 | ||
…… | …… | 307 | 債務(wù)利息支出 | ||
…… | …… | 310 | 其他資本性支出 | ||
399 | 其他支出 | ||||
人員經(jīng)費合計 | 194.89 | 公用經(jīng)費合計 | 27.5 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況
表七:一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
單位:萬元
2019年度預(yù)算數(shù) | 2019年度決算數(shù) | |||||||||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | |||||
小計 | 公務(wù)用車 購置費 | 公務(wù)用車 運行費 | 小計 | 公務(wù)用車 購置費 | 公務(wù)用車 運行費 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,2019年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
表八:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||
合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||
合 計 | 0 | |||||||||||||
類 | 0 | 0 | ||||||||||||
款 | 0 | 0 | ||||||||||||
項 | ||||||||||||||
注:本部門本年無政府性基金財政撥款收入和支出,故本表數(shù)據(jù)為零。
第三部分:柳北區(qū)司法局2019年度部門決算情況說明
一、2019年度收入支出決算總體情況
2019年度收入總計503.73萬元,支出總計503.73萬元,與2018年相比,收、支分別降低34萬元;下降6.33%。
二、2019年度收入決算情況
本年收入總計444.71萬元,其中財政撥款收入428.44萬元,占比96.34%;其他收入16.28萬元,占比3.67%。
三、2019年度支出決算情況
本年支出總計488.71萬元,其中基本支出222.39萬元,占比45.50%;項目支出266.32萬元,占比54.50%。
四、2019年度財政撥款收入支出決算情況
本部門2019年度財政撥款收、支總決算428.44萬元、472.83萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加66.99萬元、39.6萬元,分別上升了18.53%、9.14%。
五、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算428.44萬元。
(一)財政撥款收入、支出決算情況。
部門2019年度財政撥款收入428.44萬元,占本年收入合計的89.46%。與2018年相比,財政撥款收入增加了66.99萬元,上升了18.53%。
部門2019年度財政撥款支出472.83萬元,占本年支出合計的98.73%。與2018年相比,財政撥款支出增加39.6萬元,增加9.14%。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出472.83萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出24.21萬元,占5.12%;公共安全支出446.82萬元,占94.50%;社會保障和就業(yè)(類)支出1.8萬元,占0.38%。
六、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
2019年度財政撥款基本支出222.39萬元,其中:
人員經(jīng)費194.89萬元,主要包括:基本工資61.79萬元、津貼補貼67.51萬元、 獎金65.59萬元。
公用經(jīng)費27.5萬元,主要包括:辦公費6.77萬元、差旅費1.91萬元、維修(護)費0.02萬元、公務(wù)接待費0.04萬元、勞務(wù)費0.29萬元、委托業(yè)務(wù)費1.63萬元、工會經(jīng)費3.61萬元、其他交通費用15.56萬元、其他商品和服務(wù)支出1.28萬元。
七、2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況
????(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.54萬元,支出決算為0.04萬元,完成預(yù)算的7.41%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費支出決算為0.04萬元,完成預(yù)算的7.41%。2019年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約(根據(jù)實際情況作原因陳述)
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2018年減少0.07萬元,下降63.64%,其中:因公出國(境)費支出決 算減少0萬元,下降0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0萬元,下降0%;公務(wù)接待費支出決算減少0.07萬元,下降63.64%。
因公出國(境)費支出減少的主要原因是無;公務(wù)用車購置及運行費支出減少的主要原 因是無;公務(wù)接待費支出減少的主要原因是公務(wù)接待減少。
????(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況 ??
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行費 支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算0.04萬元,占100%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排機關(guān)和所屬單位因公出國 (境)團組0個,累計0人次。開支內(nèi)容包括:
2.公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中: 公務(wù)用車購置支出為0萬元。公務(wù)用車運行支出0萬元。
2019年,機關(guān)所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費支出0.04萬元。其中:
外賓接待支出0萬元。
國內(nèi)公務(wù)接待支出0.04萬元。主要用于接待監(jiān)獄來訪人員。2019年共接待國內(nèi)來訪團組1個、來賓5人次。
八、2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
本部門2019年度政府基金預(yù)算財政撥款收、支總決算0萬元。與2018年相比,收、支總計各增加0萬元,增長0%。其中,支出情況為:
2019年基金撥款年初預(yù)算為0萬元,支出決算0萬元,完成年初預(yù)算0%,決算大于(小于)預(yù)算數(shù)主要原因:一是年中追加安排財政撥款支出預(yù)算,涉及項目無;二是部分支出按規(guī)定,通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金解決。
九、2019年度預(yù)算績效情況說明
????(一)績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目1個,二級項目6個,共涉及預(yù)算資金336.38萬元,自評覆蓋率達到100%。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。
十、其他重要事項的情況
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2019年度部門機關(guān)運行經(jīng)費支出17.52萬元,比2018年增加2萬元,增長12.90%,增加原因差旅費、其他商品和服務(wù)支出增加。
(二)政府采購支出情況。2019年度部門政府采購支出總額113.4萬元,其中:貨物支出102.17萬元、工程支出1.08萬元、服務(wù)支出10.15萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛1輛,其中:公務(wù)用車0輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛;專業(yè)技術(shù)用車0輛;單價50萬元 以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
第四部分:名詞解釋
????一、財政撥款收入:指市本級財政當(dāng)年撥付的資金。
????二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。
????三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。????
????四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
????五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
????六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
????七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
????八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
????九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
????十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
????十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
????十二、“三公”經(jīng)費:納入市本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指市本級用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
????十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè))運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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