柳州市柳北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
2018年度部門決算
目 錄
第一部分:柳州市柳北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分:柳州市柳北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年部門決算報(bào)表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分:柳州市柳北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度部門決算情況說明
一、2018 年度收入支出決算總體情況。
二、2018 年度收入決算情況。
三、2018 年度支出決算情況。
四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算情況
五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
六、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
七、一般公共預(yù)算安排的“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
八、2018年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
九、2018年度預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分:名詞解釋
第一部分:柳州市柳北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
一、主要職能
根據(jù)《柳北區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)柳北區(qū)安監(jiān)局主要職責(zé)和人員編制的通知》(柳北政辦發(fā)〔2011〕50號),柳州市柳北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局本級主要職責(zé)包括:
(一)擬訂本區(qū)安全生產(chǎn)政策、規(guī)劃和規(guī)范性文件,指導(dǎo)協(xié)調(diào)轄區(qū)安全生產(chǎn)工作,分析和預(yù)測本區(qū)安全生產(chǎn)形勢,發(fā)布本區(qū)安全生產(chǎn)信息,協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的問題。
(二)承擔(dān)本區(qū)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任,依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán),監(jiān)督檢查、指導(dǎo)協(xié)調(diào)本區(qū)人民政府有關(guān)部門的安全生產(chǎn)工作,監(jiān)督考核并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況。
(三)承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任,按照分級、屬地原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)企業(yè)貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備(特種設(shè)備除外)、材料、勞動防護(hù)用品的安全管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理區(qū)屬工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。
(四)負(fù)責(zé)對非煤礦山企業(yè)和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)(經(jīng)營)取得安全生產(chǎn)(經(jīng)營)許可證的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
(五)歸口負(fù)責(zé)工礦商貿(mào)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生安全監(jiān)督檢查,組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。
(六)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查職責(zé)范圍內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用情況。
(七)依法監(jiān)督檢查生產(chǎn)經(jīng)營單位作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生情況和重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和事故隱患排查治理工作;依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)經(jīng)營單位。
(八)組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)本區(qū)安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。
(九)組織開展安全生產(chǎn)方面的交流與合作。
(十)承擔(dān)本區(qū)安全生產(chǎn)委員會的具體工作。
(十一)承辦本區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
根據(jù)《中共柳北區(qū)委員會 柳北區(qū)人民政府關(guān)于柳北區(qū)人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》(柳北發(fā)〔2010〕11號),設(shè)立柳北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局,為柳北區(qū)人民政府工作部門。柳北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局本級無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),無下屬二層機(jī)構(gòu)。
第二部分:柳州市柳北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年部門決算報(bào)表
表一:收入支出決算總表 部門:柳州市柳北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 金額單位:萬元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 66.84 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 0.00 |
其中:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上級補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 66.84 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合計(jì) | 22 | 66.84 | 本年支出合計(jì) | 51 | 66.84 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 23 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 52 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 42.79 | 其中:提取職工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 42.79 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 55 | 42.79 | ||
27 | 其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 42.79 | ||
28 | 57 | ||||
總計(jì) | 29 | 109.62 | 總計(jì) | 58 | 109.62 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
表二:收入決算表 部門:柳州市柳北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 金額單位:萬元 | |||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計(jì) | 66.84 | 66.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
215 | 資源勘探信息等支出 | 66.84 | 66.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21506 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 66.84 | 66.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150601 | 行政運(yùn)行 | 45.74 | 45.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150602 | 一般行政管理事務(wù) | 21.09 | 21.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
表三:支出決算表 部門:柳州市柳北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 金額單位:萬元 | ||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合計(jì) | 66.84 | 45.74 | 21.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
215 | 資源勘探信息等支出 | 66.84 | 45.74 | 21.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21506 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 66.84 | 45.74 | 21.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150601 | 行政運(yùn)行 | 45.74 | 45.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150602 | 一般行政管理事務(wù) | 21.09 | 0.00 | 21.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)支出情況。 |
表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表 部門:柳州市柳北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 金額單位:萬元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 66.84 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 三、國防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 66.84 | 66.84 | 0.00 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合計(jì) | 22 | 66.84 | 本年支出合計(jì) | 49 | 66.84 | 66.84 | 0.00 | |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 23 | 25.79 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 50 | 25.79 | 25.79 | 0.00 | |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 24 | 25.79 | 51 | |||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 25 | 0.00 | 52 | |||||
26 | 53 | |||||||
總計(jì) | 27 | 92.62 | 總計(jì) | 54 | 92.62 | 92.62 | 0.00 | |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 部門:柳州市柳北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 金額單位:萬元 | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年支出 | ||||||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 7 | 8 | 9 | ||
合計(jì) | 66.84 | 45.74 | 21.09 | |||||
215 | 資源勘探信息等支出 | 66.84 | 45.74 | 21.09 | ||||
21506 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | 66.84 | 45.74 | 21.09 | ||||
2150601 | 行政運(yùn)行 | 45.74 | 45.74 | 0.00 | ||||
2150602 | 一般行政管理事務(wù) | 21.09 | 0.00 | 21.09 | ||||
2150699 | 其他安全生產(chǎn)監(jiān)管支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。 | ||||||||
表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 部門:柳州市柳北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 金額單位:萬元 | |||||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | |
301 | 工資福利支出 | 38.97 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 6.77 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工資 | 15.55 | 30201 | 辦公費(fèi) | 1.81 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 12.90 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0.00 | 30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 | |
30103 | 獎金 | 10.51 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 310 | 資本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | |
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費(fèi) | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 | |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 30206 | 電費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社會保障繳費(fèi) | 0.00 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.56 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 | |
30113 | 住房公積金 | 0.00 | 30212 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 | |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 | |
303 | 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 30215 | 會議費(fèi) | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 | |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 | |
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)招待費(fèi) | 0.55 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 | |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費(fèi) | 0.00 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 | |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 | 39906 | 贈與 | 0.00 | |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 0.74 | 39907 | 國家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 | |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 | |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 2.88 | ||||
30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 | |||||||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.23 | |||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 38.97 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 6.77 | ||||||
注:本表反映本部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 部門:柳州市柳北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 單位:萬元 | |||||||||||
2018年度預(yù)算數(shù) | 2018年度決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 購置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車 購置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.55 | 0.55 | ||||||||||
注:本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,2018年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||||
合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)余 | ||||||||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合計(jì) | |||||||||||||||||
注:本部門沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
第三部分:柳州市柳北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度部門決算
情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況
2018年度收入總計(jì)109.62萬元,支出總計(jì)109.62萬元,與2017年相比,收、支分別減少33.55萬元。
二、2018年度收入決算情況
本年收入合計(jì)66.84萬元,其中:財(cái)政撥款收入66.84萬元,占比100.00%。
三、2018年度支出決算情況
本年支出合計(jì)66.84萬元,其中:基本支出45.74萬元,占比68.43%;項(xiàng)目支出21.09萬元,占比31.55%。
四、2018年度財(cái)政撥款收入支出決算情況
本部門2018年度財(cái)政撥款收、支總決算92.62萬元、92.62萬元。與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少33.45萬元。
五、2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
(一)財(cái)政撥款支出決算情況
本部門2018年度財(cái)政撥款支出66.84萬元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與2017年相比,財(cái)政撥款支出減少33.45萬元。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年度財(cái)政撥款支出66.84萬元,主要用于以下方面:資源勘探信息等支出66.84萬元,占100.00%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為66.84萬元,支出決算為66.84萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:
1.資源勘探信息等支出。年初預(yù)算為66.84萬元,支出決算為66.84萬元,完成年初預(yù)算的100%。
六、2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況、
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出45.74萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)38.97萬元,主要包括:基本工資15.55萬元、津貼補(bǔ)貼12.90萬元、獎金10.51萬元等;
日常公用經(jīng)費(fèi)6.77萬元,主要包括:辦公費(fèi)1.81萬元、差旅費(fèi)0.56萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.74萬元、其他交通費(fèi)用2.88萬元、其他商品和服務(wù)支出0.23萬元等。
七、2018 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.55萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.55萬元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算系統(tǒng)故障,所以預(yù)算數(shù)為0。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2017年增加0.10萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算減少0萬元,與2017年決算數(shù)相同;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0萬元,與2017年決算數(shù)相同;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.10萬元。公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是迎接上級督查考評調(diào)研次數(shù)較多,公務(wù)接待次數(shù)增加,嚴(yán)格按照相關(guān)要求進(jìn)行公務(wù)接待。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0.00萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.55萬元。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0.00萬元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0.00萬元。其中:公務(wù)用車購置支出為0.00萬元;公務(wù)用車運(yùn)行支出0.00萬元。2018年,機(jī)關(guān)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛 。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.55萬元。其中:
外賓接待支出0.00萬元。2018年共接待國(境)外來訪團(tuán)組0個(gè)、來訪外賓0人次。
國內(nèi)公務(wù)接待支出0.55萬元。2018年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組5個(gè)、來賓29人次。
八、2018 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
本部門2018年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支總決算0.00萬元、0.00萬元。與2017年相比,收、支總計(jì)無變動。其中,支出情況為:
2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0.00萬元,支出決算0.00萬元。
九、2018 年度預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,2018年本單位共組織對1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價(jià),涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款4.00萬元。
(二)績效評價(jià)結(jié)果顯示,上述項(xiàng)目支出績效情況理想,達(dá)到項(xiàng)目申請時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。
十、其他重要事項(xiàng)的情況
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2018年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6.77萬元,比2017年減少2.97萬元,減少原因主要是厲行節(jié)約。
(二)政府采購支出情況。2018年度部門政府采購支出總額0.00萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
第四部分:名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指市本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入市本級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指市本級用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè))運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件:
2018年柳州市柳北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局決算公開附表.XLS
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