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柳州市柳北區(qū)總工會(huì)
2017年度部門決算說明
目????錄
第一部分:柳州市柳北區(qū)總工會(huì)概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分:柳州市柳北區(qū)工會(huì)2017年度部門決算情況說明
一、2017??年度收入支出決算總體情況。
二、2017??年度收入決算情況。
三、2017??年度支出決算情況。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況
五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
七、一般公共預(yù)算安排的“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
八、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
九、2017年度預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分:名詞解釋
第一部分:柳州市柳北區(qū)總工會(huì)概況
一、主要職能
1.指導(dǎo)柳北區(qū)各基層工會(huì)工作。
2.通過維護(hù),更好地保護(hù)、調(diào)動(dòng)和發(fā)揮廣大職工的積極性、創(chuàng)造性,并把這種積極性、創(chuàng)造性,通過各種形式組織和引導(dǎo)到完成黨和政府提出的各項(xiàng)任務(wù)上來。
3.圍繞職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究,向黨和政府反映職工群眾的思想、愿望和要求,并提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的有關(guān)立法和政策、措施、制度的制定。對(duì)侵犯職工合法權(quán)益重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見,參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
4.負(fù)責(zé)工會(huì)理論政策研究,為各基層工會(huì)提供理論政策服務(wù);研究制定工會(huì)的組織制度和民主制度,監(jiān)督檢查《工會(huì)法》和《中國(guó)工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行;研究指導(dǎo)工會(huì)自身改革和建設(shè);指導(dǎo)基層工會(huì)組織職工開展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作,研究和推動(dòng)基層工會(huì)建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制;指導(dǎo)基層工會(huì)協(xié)助黨政不斷提高職工的思想道德和科學(xué)文化技術(shù)素質(zhì)。
5.協(xié)助基層單位黨組織管理工會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)干部,領(lǐng)導(dǎo)柳北區(qū)工會(huì)直屬單位的工作;監(jiān)督檢查柳北區(qū)工會(huì)機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)情況以及離退休干部管理工作;研究制定工會(huì)干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃,負(fù)責(zé)柳北區(qū)工會(huì)干部的培訓(xùn)工作。
6.協(xié)助區(qū)委和區(qū)人民政府做好全國(guó)、全區(qū)、全市勞模的推薦、評(píng)選和管理工作,負(fù)責(zé)全國(guó)全區(qū)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?、?jiǎng)狀獲得者的評(píng)選工作。負(fù)責(zé)柳北區(qū)勞模的經(jīng)常性管理工作。
7.負(fù)責(zé)柳北區(qū)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作。研究、制定,興辦和管理職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定;負(fù)責(zé)職工勞動(dòng)福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。
8.承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
柳州市柳北區(qū)總工會(huì)是柳北區(qū)各基層工會(huì)組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)。柳北區(qū)工會(huì)在區(qū)委和柳州市總工會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。柳北區(qū)總工會(huì)為一級(jí)預(yù)算單位,內(nèi)設(shè)4個(gè)機(jī)構(gòu),即黨組書記辦公室、會(huì)計(jì)核算中心、幫扶中心以及綜合辦公室。
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第二部分:柳州市柳北區(qū)工會(huì)2017年度部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況
2017年度收入總計(jì)31.31萬元,支出總計(jì)31.31萬元,與2016年相比,收、支分別增加-3.6萬元;分別增長(zhǎng)-10.31%。
二、2017年度收入決算情況
本年收入合計(jì)31.08萬元,其中財(cái)政撥款收入31.05萬元,占比99.90%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占比0%;事業(yè)收入0萬元,占比0%;其他收入0.04萬元,占比0.1%。
三、2017年度支出決算情況
本年支出合計(jì)31.05萬元,其中基本支出30.05萬元,占比96.78%;項(xiàng)目支出1萬元,占比3.22%。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況
本部門2017年度財(cái)政撥款收、支總決算31.05萬元、31.05萬元。與2016年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少3.64萬元,降低10.49%。
五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
(一)財(cái)政撥款支出決算情況
本部門2017年度財(cái)政撥款支出31.05萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比,財(cái)政撥款支出減少3.64萬元,降低10.49%。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017 年度財(cái)政撥款支出31.05萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出31.05萬元,占100%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2017 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為31.05萬元,支出決算為31.05萬元,完成年初預(yù)算的 100%。其中:
1.一般公共服務(wù)(類)。 年初預(yù)算為31.05萬元,支出決算為31.05萬元,完成年初預(yù)算的 100%。詳見附表。
六、2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況、
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出30.05萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)26.77萬元,主要包括:基本工資9.05萬元、津貼補(bǔ)貼7.17萬元、獎(jiǎng)金10.56萬元;
公用經(jīng)費(fèi)3.27萬元,主要包括:辦公費(fèi)0.81萬元、郵電費(fèi)0.11萬元、差旅費(fèi)0.22萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.02萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.32萬元、其他交通費(fèi)用1.8萬元。
七、2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬元,;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元。2017年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,沒有考察團(tuán)來訪需要接待。
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年減少0.04萬元,下降100%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算減少0萬元,下降100%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0萬元,下降100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.04萬元,下降100%,主要原因是沒有考察團(tuán)來訪需要接待。
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??八、2017 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
??本部門2017年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收入總決算0萬元、支出總決算0萬元。與2016年相比,收、支總計(jì)不變。
詳見附表。
九、2017??年度預(yù)算績(jī)效情況說明
(一)績(jī)效管理工作開展情況
??根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,2017年本單位共組織對(duì)2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1萬元,自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況理想,達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
其中:勞模專項(xiàng)活動(dòng)支出0.4萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要用于勞模體檢、勞模療休養(yǎng)、勞模慰問。我單位以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向,進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè),提升自評(píng)質(zhì)量,預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。首先,抓好績(jī)效目標(biāo)編制,及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。其次,在項(xiàng)目實(shí)施過程中對(duì)勞模日常加深了解,對(duì)各項(xiàng)勞?;顒?dòng)使用的資金和開展情況進(jìn)行自評(píng)并形成報(bào)告。然后,強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)改進(jìn),健全績(jī)效管理工作機(jī)制,努力提高績(jī)效管理工作水平。十、其他重要事項(xiàng)的情況
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.27萬元,比2016年增加1.91萬元,增長(zhǎng)140.44%,增長(zhǎng)原因:公務(wù)用車改革,對(duì)在編人員補(bǔ)貼交通費(fèi)。
(二)政府采購支出情況。2017年度部門政府采購支出總額1.45萬元,其中:貨物支出1.45萬元、工程支出0萬元、服務(wù)支出0萬元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛,其中:公務(wù)用車0輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛;專業(yè)技術(shù)用車0輛;其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第三部分:名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。如:......
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是:......
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指市本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè))運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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