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    柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局2017年部門決算公開

    來源: 柳北區(qū)政府  |   發(fā)布日期: 2018-07-31 16:47    |  作者: 財政局

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    柳州市柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局

    2017年度部門決算

    目??? 錄

    第一部分:柳州市柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局概況

    一、主要職能

    二、部門決算單位構成

    第二部分:柳州市柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局2017年度部門決算情況說明

    一、2017 年度收入支出決算總體情況。

    二、2017 年度收入決算情況。

    三、2017 年度支出決算情況。

    四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

    五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

    六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

    七、一般公共預算安排的“三公“經費支出決算情況說明。

    八、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

    九、2017年度預算績效情況說明

    十、其他重要事項的情況說明

    第三部分:名詞解釋

    第一部分:柳州市柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局概況

    一、主要職能

    1.負責區(qū)屬建設工程管理工作。

    2.負責轄區(qū)內小街巷市政設施的維修管理和臨時占道、道路挖掘審批工作。

    3.會同有關部門開展小城鎮(zhèn)建設工作,并負責組織好村鎮(zhèn)規(guī)劃、建設的實施及管理工作。

    4.開展農村私房報建審核工作。

    5.負責物業(yè)管理服務合同備案、承接驗收備案以及物業(yè)項目退出備案,同時協(xié)調處理轄區(qū)內業(yè)主、物業(yè)服務企業(yè)和業(yè)主委員會的矛盾糾紛。

    6.負責保障性住房申請資料的審核。

    7.轄區(qū)工業(yè)園區(qū)內建筑工程的審批報建。

    8.負責轄區(qū)內的村屯規(guī)劃編制。

    9.按照上級要求對轄區(qū)內農村危房改造進行監(jiān)管。

    10.區(qū)屬工程的安全監(jiān)管。

    11.轄區(qū)內住宅室內裝飾裝修活動的監(jiān)督管理、危險房屋的監(jiān)督管理和房屋拆除施工安全備案工作。

    12.承擔柳北區(qū)建設項目管理辦公室日常管理工作。

    13.按照上級要求開展“五項整治”活動。

    14.完成區(qū)政府和上級有關部門交辦的其他事項。

    二、部門決算單位構成

    柳州市柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局


    第二部分:柳州市柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局2017年度部門決算情況說明

    一、2017年度收入支出決算總體情況

    2017年度收入總計16996.33萬元,支出總計16996.33萬元,與2016年相比,收、支分別減少4987.23萬元;分別降低22.69%。

    二、2017年度收入決算情況

    本年收入總計11093.27萬元,其中財政撥款收入7405.48萬元,占比66.76%;上級補助收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;其他收入3687.80萬元,占比33.24%%。

    三、2017年度支出決算情況

    本年支出總計8822.34萬元,其中基本支出106.88萬元,占比1.21%;項目支出8715.46萬元,占比98.79%。

    四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

    本部門2017年度財政撥款收、支總決算11751.00萬元、11751.00萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各減少7648.72萬元,降低39.43%。

    五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

    (一)財政撥款支出決算情況

    本部門2017年度財政撥款支出2595.90萬元,占本年支出合計的22.07%。與2016年相比,財政撥款支出減少516.86萬元,降低16.60%。

    (二)財政撥款支出決算結構情況

    2017 年度財政撥款支出2595.90萬元,主要用于以下方面:國防(類)支出7.76萬元,占0.30%; 節(jié)能環(huán)保(類)支出2.33萬元,占0.09%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出2021.39萬元,占77.87%;農林水(類)支出441.72萬元,占17.02%;國土海洋氣象(類)支出5.96萬元,占0.23%;住房保障(類)支出116.74萬元,占4.50%。

    (三)財政撥款支出決算具體情況

    2017 年度財政撥款支出年初預算為2595.90萬元,支出決算為2595.90萬元,完成年初預算的100%。其中:

    1. 國防(類)。年初預算為7.76萬元,支出決算為7.76萬元。完成年初預算的100%。

    2. 節(jié)能環(huán)保(類)。年初預算為2.33萬元,支出決算為2.33萬元。

    3. 城鄉(xiāng)社區(qū)(類)。年初預算為2021.39萬元,支出決算為2021.39萬元。完成年初預算的100%。

    4. 農林水(類)。年初預算為441.72萬元,支出決算為441.72萬元。完成年初預算的100%。

    5. 國土海洋氣象(類)。年初預算為5.96萬元,支出決算為5.96萬元。完成年初預算的100%。

    5. 住房保障(類)。年初預算為116.74萬元,支出決算為116.74萬元。完成年初預算的100%。

    六、2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

    2017年度一般公共預算財政撥款基本支出106.88萬元,其中:

    ?人員經費89.42萬元,主要包括:基本工資31.65萬元、津貼補貼27.06萬元、獎金30.25萬元、其他社會保障繳費0萬元、績效工資0.44萬元、其他工資福利支出0.03萬元、;

    公用經費17.46萬元,主要包括:辦公費2.16萬元、郵電費0.09萬元、差旅費3.74萬元、培訓費0.51萬元、專用材料費0萬元、勞務費0.07萬元、工會經費1.16萬元、其他交通費用6.99萬元、其他商品和服務支出2.31萬元、辦公設備購置0.43萬元。

    七、2017 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況

    “三公”經費財政撥款支出決算總體情況

    2017 年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。

    2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年減少5.78萬元,下降100%。其中:因公出國(境)費減少5.78萬元,下降100%。主要原因是2017年無因公出國(境)安排。

    ?????? 八、2017 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

    ?本部門2017年度政府基金預算財政撥款收、支總決算7211.63萬元、7211.63萬元。與2016年相比,收、支總計各減少2144.59萬元,降低22.92%。其中,支出情況為:

    ?2017年基金撥款年初預算為4766.46萬元,支出決算4766.46萬元,完成年初預算100%,其中:

    ? 1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)政府住房基金及對應專項債務收入安排支出(款)費用支出(項)。 年初預算為4766.46萬元,支出決算為4766.46萬元,完成年初預算的100%。

    九、2017 年度預算績效情況說明

    (一)部門整體支出情況

    ??? 2017年柳北區(qū)住建局部門決算年度總支出8822.34萬元,其中:基本支出106.88萬元,項目支出8715.46萬元。

    (二)綜合評價結果

    根據《部門整體支出績效評價指標》規(guī)定的內容,綜合評價,柳北區(qū)住建局2017年度整體支出績效評為97分。

    十、其他重要事項的情況

    (一)機關運行經費支出情況。2017年度部門機關運行經費支出17.46萬元,比2016年增加7.3萬元,增長71.85%,增加原因主要是2017年發(fā)放公車改革補貼的經濟科目從人員經費(津貼補貼)調整到機關運行經費(其他交通費用)。

    (二)政府采購支出情況。2017年度部門政府采購支出總額553.32萬元,其中:貨物支出24.92萬元、工程支出0萬元、服務支出528.4萬元。

    (三)國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛0輛。

    第三部分:名詞解釋

    一、財政撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。如:......

    三、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:......

    五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    七、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    十一、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

    十二、“三公”經費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè))運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    柳州市柳北區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局.XLS


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