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    柳北區(qū)文化和體育新聞出版局2017年部門決算公開

    來源: 柳北區(qū)政府  |   發(fā)布日期: 2018-07-31 16:31    |  作者: 財政局

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    柳州市柳北區(qū) 文體新局

    2017年度部門決算

    目??? 錄

    第一部分:柳州市柳北區(qū) 文體新局 概況

    一、主要職能

    二、部門決算單位構成

    第二部分:柳州市柳北區(qū) 文體新局2017年度部門決算情況說明

    一、2017 年度收入支出決算總體情況。

    二、2017 年度收入決算情況。

    三、2017 年度支出決算情況。

    四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

    五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

    六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

    七、一般公共預算安排的“三公“經費支出決算情況說明。

    八、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

    九、2017年度預算績效情況說明

    十、其他重要事項的情況說明

    第三部分:名詞解釋

    第一部分:柳州市柳北區(qū) 文體新局 概況

    一、主要職能

    1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關文化藝術、新聞出版、體育工作的方針、政策和法律法規(guī),制定全區(qū)文化、新聞出版、體育事業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。指導文化藝術、體育體制改革。

    2、制定全區(qū)文化藝術、新聞出版、體育人才發(fā)展規(guī)劃;組織文化藝術、體育、科技的研究,開發(fā)和應用,推廣文化藝術、體育科技成果。

    3、負責全區(qū)性重大文化藝術、體育活動、公益數字電影放映工作。

    4、監(jiān)督管理區(qū)圖書館、文化館事業(yè)和基層文化建設,組織推廣區(qū)級圖書館、文化館標準化、現代化建設。

    5、擬定全區(qū)文化市場、新聞出版物市場發(fā)展規(guī)劃,指導文化、出版物市場綜合執(zhí)法工作,負責對文化藝術、新聞出版經營活動進行行業(yè)監(jiān)督,指導對從事演藝活動民辦機構的監(jiān)管工作。

    6、統(tǒng)籌安排國家及本級財政撥給的各項經費,牽頭負責文化體育基礎設施建設。

    7、規(guī)劃柳北區(qū)各級文物保護單位的保護和維修,指導全區(qū)文物、博物、社會教育基地等文物事業(yè)單位的業(yè)務建設,協(xié)調。

    8、歸口管理全區(qū)文化、體育市場、新聞出版市場。研究制定全區(qū)文化、體育市場發(fā)展規(guī)劃,審核審批文化、體育經營管理項目和經營場所的設立,監(jiān)督指導全區(qū)文化、體育市場稽查工作及全區(qū)審核審批新聞出版經營項目和經營場所設立。

    9、實施《全民健身計劃綱要和全民健身條例》,指導和配合各部門、各行業(yè)積極開展體育活動,會同有關部門抓好機關、學校、企業(yè)、農村、少數民族和殘疾人體育工作。

    10、負責文化市場、新聞出版、體育工作審批事項的審批工作,行政行為的行政復議、行政應訴和行政執(zhí)法工作。

    11、擬定全區(qū)出版物市場“掃黃打非”計劃并組織實施,組織查處非法出版物和非法出版活動,組織、協(xié)調“掃黃打非”集中行動和配合大案要案的查處工作,在職責權限范圍內,指導綜合執(zhí)法機構依法開展執(zhí)法業(yè)務。

    12、配合市廣播電局做好轄區(qū)內社區(qū)、村公益電影的放映工作。

    13、承辦區(qū)委、政府和上級機關交辦的其他事項

    二、部門決算單位構成

    柳北區(qū)文化體育和新聞出版局(含二層機構兩個,為柳北區(qū)圖書館、柳北區(qū)文化館)

    第二部分:柳州市柳北區(qū)文體新局2017年度部門決算情況說明

    一、2017年度收入支出決算總體情況

    2017年度收入總計645.89萬元,支出總計645.89萬元,與2016年相比,收、支分別減少56.62萬元;分別減少8.06%。

    二、2017年度收入決算情況

    本年收入合計451.62萬元,其中財政撥款收入411.67萬元,占比91.15%;上級補助收入0萬元,占比0%;事業(yè)收入0萬元,占比0%;其他收入39.95萬元,占比8.85%。

    三、2017年度支出決算情況

    本年支出合計341.23萬元,其中基本支出78.95萬元,占比23.14%;項目支出262.28萬元,占比76.86%。

    四、2017年度財政撥款收入支出決算情況

    本部門2017年度財政撥款收、支總決算593.9萬元、593.9萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各減少66.84萬元,降低10.12%。

    五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

    (一)財政撥款支出決算情況

    本部門2017年度財政撥款支出326.84萬元,占本年支出合計的95.78%。與2016年相比,財政撥款支出減少2.71萬元,降低0.82%。

    (二)財政撥款支出決算結構情況

    2017 年度財政撥款支出326.84萬元,主要用于文化體育與傳媒(類)支出 326.84萬元,占100%。

    (三)財政撥款支出決算具體情況

    2017 年度財政撥款支出年初預算為326.84萬元,支出決算為326.84萬元,完成年初預算的100%。

    詳見附表。

    六、2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

    2017年度一般公共預算財政撥款基本支出78.95萬元,其中:

    ?人員經費69.97萬元,主要包括:基本工資34.66萬元、津貼補貼19.69萬元、獎金15.62萬元;

    公用經費8.98萬元,主要包括:辦公費2.54萬元、郵電費0.19萬元、差旅費1.43萬元、維修(護)費0.14萬元、其他交通費用2.48萬元、其他商品和服務支出1.23萬元。

    七、2017 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況

    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

    2017 年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。2017年度“三公”經費支出為0的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。

    2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年減少2.32萬元,下降100%,其中:公務用車購置及運行費支出決算減少2.16萬元,下降100%;公務接待費支出決算減少0.16萬元,下降100%。

    ?? 公務用車購置及運行費支出減少的主要原因是公車統(tǒng)一歸口至后勤中心管理;公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,取消不必要的公務接待。

    ??? (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

    ? 2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。

    ?? 八、2017 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

    ?本部門2017年度政府基金預算財政撥款收、支總決算0.26萬元、0.26萬元。與2016年相比,收、支總計各減少14.74萬元,減少98.27%。其中,支出情況為:

    ?2017年基金撥款年初預算為0萬元,支出決算0萬元,完成年初預算100%。

    九、2017 年度預算績效情況說明

    (一)績效管理工作開展情況

    ??? 根據財政預算管理要求,2017年本單位組織對部門整體進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款115萬元,自評覆蓋率達到100%。對1個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款20萬元,自評覆蓋率達到17.39%。

    (二)績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況理想,達到項目申請時設定的各項績效目標。

    其中:北雀歡歌文化藝術節(jié)財政預算支出進度高于95%,當年支出總計19.94萬元,資金使用率達到99.7%。臺賬健全并由專人歸檔,藝術節(jié)活動資金發(fā)放到位。“紅歌嘹亮”歌唱比賽、“舞動柳北”紅舞大賽、“書香柳北”書畫攝影展三大板塊活動效果顯著,轄區(qū)各界文化氛圍濃厚,文化水準較上一界大大提高,廣受轄區(qū)人民群眾熱愛,進一步推進本區(qū)文化事業(yè)發(fā)展,提升社會滿意度。

    十、其他重要事項的情況

    (一)機關運行經費支出情況。2017年度部門機關運行經費支出8.98萬元,比2016年增加0.7萬元,增長8.45%,增加原因是增加了工作人員。

    (二)政府采購支出情況。2017年度部門政府采購支出總額94.50萬元,其中:貨物支出94.50萬元、工程支出0萬元、服務支出0萬元。

    (三)國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

    第三部分:名詞解釋

    一、財政撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。如:......

    三、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:......

    五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    七、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    十一、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

    十二、“三公”經費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè))運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


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