?
柳州市柳北區(qū)衛(wèi)計局
2017年度部門決算
目??? 錄
第一部分:柳州市柳北區(qū)衛(wèi)計局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分:柳州市柳北區(qū)衛(wèi)計局2017年度部門決算情況說明
一、2017 年度收入支出決算總體情況。
二、2017 年度收入決算情況。
三、2017 年度支出決算情況。
四、2017年度財政撥款收入支出決算情況
五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
七、一般公共預算安排的“三公“經(jīng)費支出決算情況說明。
八、2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況
九、2017年度預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分:名詞解釋
第一部分:柳州市柳北區(qū) 衛(wèi)計局 概況
一、主要職能
按照區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革的統(tǒng)一部署,2014年年底區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局組建完成,主要承擔原柳北區(qū)衛(wèi)生局、柳北區(qū)人口和計劃生育局的計劃生育管理和服務(wù)職責。衛(wèi)計局主要承擔貫徹落實衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥民族醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策;建立完善全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育財務(wù)管理制度并監(jiān)督實施;擬定全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃并組織實施;區(qū)屬醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)監(jiān)督管理責任;全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生行政許可;全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育和健康促進工作;全區(qū)疾病預防控制工作,并配合上級部門實施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制與應(yīng)急處置;實施婦幼衛(wèi)生和計劃生育技術(shù)服務(wù)規(guī)劃、政策、技術(shù)標準,依法監(jiān)督婦幼衛(wèi)生、出生缺陷防治、人類輔助生殖技術(shù)管理和計劃生育技術(shù)服務(wù)工作;全區(qū)農(nóng)村和社區(qū)基本公共衛(wèi)生綜合管理工作;國家基本藥物制度;中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃;新型農(nóng)村合作醫(yī)療的籌資宣傳工作;艾滋病防治工作;貫徹落實國家生育政策,實施促進出生人口性別平衡的政策措施;建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制;流動人口計劃生育服務(wù)管理;指導和督促基層加強計劃生育基礎(chǔ)管理和服務(wù)工作;計劃生育目標管理責任制考核;組織、協(xié)調(diào)、督促本區(qū)有關(guān)部門共同開展愛國衛(wèi)生運動,指導開展除四害活動等19項工作職責。加強了深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、指導基層計劃生育工作、出生人口性別比綜合治理、推進優(yōu)生優(yōu)育、艾滋病防治、促進全區(qū)中醫(yī)藥民族醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展等職責。
二、部門決算單位構(gòu)成
柳北區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局加掛區(qū)愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室牌子,同時承擔柳北區(qū)防治艾滋病工作委員會的具體工作,代管柳北區(qū)計劃生育協(xié)會,下屬事業(yè)單位為柳州市柳北區(qū)計劃生育宣傳技術(shù)指導站。
第二部分:柳州市柳北區(qū) 衛(wèi)計局 2017年度部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況
2017年度收入總計12037.54萬元,支出總計12037.54萬元,與2016年相比,收、支分別增加1163.09萬元;分別增長10.69%。
二、2017年度收入決算情況
本年收入總計12037.54萬元,其中財政撥款收入9564.37萬元,占比79.45%;其他收入431.7萬元,占比3.59%;上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2041.47萬元,占比16.96%。
1、財政撥款收入 9564.37 萬元,為柳北區(qū)本級財政當年撥付的資金。與2016年相比, 增加2133.65萬元,增長28.71%。主要原因是2017年加大對基層醫(yī)療機構(gòu)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、計劃生育事務(wù)及新農(nóng)村合作醫(yī)療補助等專項的投入。
2、其他收入 431.7 萬元,為預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如:上級主管部門(非財政部門)撥入經(jīng)費、同級單位撥入經(jīng)費及銀行存款利息收入等。
3、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 2041.47 萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
三、2017年度支出決算情況
本年支出總計12037.54萬元,其中基本支出195.13萬元,占比1.62%;項目支出9563.46萬元,占比79.45%;上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2278.95萬元,占比18.93%。其中:
1.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)9271.45 萬元:主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、計劃生育事務(wù)及其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。
2.農(nóng)林水支出 460.14 萬元:主要用于農(nóng)村綜合改革支出。
3.其他支出 27 萬元:主要用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 2278.95 萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
四、2017年度財政撥款收入支出決算情況
本部門2017年度財政撥款收、支總決算10733.58萬元、10733.58萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加1073.62萬元,增長11.11%。
五、2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
(一)財政撥款支出決算情況
本部門2017年度財政撥款支出9070.2萬元,占本年支出合計的84.5%。與2016年相比,財政撥款支出增加778.94萬元,增長9.39%。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017 年度財政撥款支出9070.2萬元,主要用于以下方面:醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出9043.2萬元,占99.7%; 其他(類)支27萬元,占 0.3%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2017 年度財政撥款支出年初預算為9070.2萬元,支出決算為9070.2萬元,完成年初預算的100%。
1、基本支出:2100101行政運行195.13萬元;
2、項目支出:2100301城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)187.92萬元;2100302鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院832.17萬元;2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出419.69萬元;2100401疾病預防控制機構(gòu)50萬元;2100403婦幼保健機構(gòu)0.53萬元;2100408基本公共衛(wèi)生服務(wù)2060.25萬元;2100409重大公共衛(wèi)生專項32.7萬元;2100499 其他公共衛(wèi)生支出252.42萬元;2100601中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項47.53萬元;2100717計劃生育服務(wù)772.93萬元;2100799其他計劃生育事務(wù)支出1076.01萬元;2101202財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助2980.1萬元;2299901其他支出27萬元。
六、2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況、
2017年度一般公共預算財政撥款基本支出9070.2萬元,其中:
?人員經(jīng)費182.51萬元,主要包括:基本工資74.16萬元、津貼補貼53.66萬元、獎金42.19萬元、績效工資12.49萬元;
公用經(jīng)費12.62萬元,主要包括:辦公費5.61萬元、手續(xù)費0.1萬元、郵電費0.34萬元、差旅費0.56萬元、培訓費0.27萬元、工會經(jīng)費2.39萬元、其他商品和服務(wù)支出3.35萬元。
七、2017 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經(jīng)費支出決算情況
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.46萬元,支出決算為0.46萬元,完成預算的100%,其中:公務(wù)接待費支出決算為0.46萬元,完成預算的100%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2016年減少2.77萬元,下降85.76%,其中:公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少2.49萬元,下降100%;公務(wù)接待費支出決算減少0.28萬元,下降37.84%。
??? 公務(wù)用車購置及運行費支出減少的主要原因是公車改革,公務(wù)用車數(shù)量減少;公務(wù)接待費支出減少的主要原因是八項規(guī)定的實施,我區(qū)接待辦嚴格控制了接待標準導致相關(guān)費用的降低。
??? (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
? 2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元;公務(wù)接待費支出決算0.46萬元,占100%。具體情況如下:?
? 1.因公出國(境)費支出0萬元。全年安排機關(guān)和所屬單位因公出國(境)團組0個,累計0人次。
??? 2.公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元;公務(wù)用車運行支出0萬元。2017年,機關(guān)所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
??? 3.公務(wù)接待費支出0.46萬元。其中:
?外賓接待支出0萬元。2017年共接待國(境)外來訪團組0個、來訪外賓0人次。
?國內(nèi)公務(wù)接待支出0.46萬元。主要用于工作接待。2017年共接待國內(nèi)來訪團組6個、來賓18人次。
?? 八、2017 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
?本部門2017年度政府性基金預算財政撥款收、支總決算 0萬元。與2016年相比,收、支總計各減少20萬元,下降100%。其中,支出情況為:
?2017年基金撥款年初預算為0萬元,支出決算0萬元。
九、2017 年度預算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預算管理要求,2017年本單位共組織對1個項目,即基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目進行了績效評價,涉及一般公共預算當年財政撥款2300萬元,自評覆蓋率達到100%。
按照2017年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目實施方案要求,為城鄉(xiāng)居民提供免費的建立健康檔案、老年人、慢性病患者健康管理等11項基本公共衛(wèi)生服務(wù),實現(xiàn)2017年轄區(qū)居民健康檔案規(guī)范化電子建檔率達70%以上,適齡兒童國家免疫規(guī)劃疫苗接種率90%以上,0-6歲兒童系統(tǒng)管理率達到85%以上,孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率達85%以上,65歲以上老年居民健康管理率達65%以上,高血壓、糖尿病患者規(guī)范管理率分別達38%和25%以上。
(二)績效評價結(jié)果顯示,上述項目支出績效情況理想,達到項目申請時設(shè)定的各項績效目標。其中:
1、項目績效目標完成情況分析
將項目支出后的實際狀況與績效目標對比,除了65歲以上老年居民健康管理率60.3%(目標值65%以上)未達目標以外,其余指標均達到年度項目績效目標;各項產(chǎn)出指標、效益指標也全部達標。
2、綜合評價情況及評價結(jié)論
經(jīng)按“財政支出績效評價指標體系”進行綜合評價,本項目綜合得分98分,評價等次為“優(yōu)”。
十、其他重要事項的情況
機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2017年度部門機關(guān)運行經(jīng)費支出12.62萬元,比2016年減少0.09萬元,降低0.71%,減少的原因是由于八項規(guī)定的實施,公務(wù)接待費的降低。
第三部分:名詞解釋
一、財政撥款收入:指市本級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)活動用輔助活動所取得的收入。如:......
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是:......
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指市本級用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè))運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
?
相關(guān)附件:
相關(guān)文檔: