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柳州市柳北區(qū)? 人民政府白露街道辦事處? 2017年度部門決算
目??? 錄
第一部分:柳州市柳北區(qū)? 人民政府白露街道辦事處概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分:柳州市柳北區(qū)? 人民政府白露街道辦事處2017年度部門決算情況說明
一、2017 年度收入支出決算總體情況。
二、2017 年度收入決算情況。
三、2017 年度支出決算情況。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況
五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
六、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
七、一般公共預(yù)算安排的“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
八、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
九、2017年度預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分:名詞解釋
第一部分:柳州市柳北區(qū) 人民政府白露街道辦事處?? 概況
一、主要職能
(一)?執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策、法令、法規(guī),在區(qū)委、區(qū)、政府領(lǐng)導(dǎo)下完成各項(xiàng)任務(wù)。??
(二)?建設(shè)社會(huì)主義物質(zhì)文明和精神文明,以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心,發(fā)展街道工業(yè),指導(dǎo)街道經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展經(jīng)濟(jì),拓寬經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的領(lǐng)域,為經(jīng)濟(jì)組織提供服務(wù),運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段管理街道經(jīng)濟(jì)。把街道建設(shè)成為經(jīng)濟(jì)繁榮、文化發(fā)達(dá)、道德高尚、社會(huì)安定、生活方便、環(huán)境優(yōu)美的社會(huì)主義新城區(qū)。???
(三)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理,人民調(diào)解、法律服務(wù)工作。
(四)按照職責(zé)范圍做好城市建設(shè)管理監(jiān)察、計(jì)劃生育、愛國(guó)衛(wèi)生、市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等管理工作。
(五)?配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險(xiǎn)和防災(zāi)救災(zāi)工作。
?(六)承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
柳北區(qū)白露街道辦事處為一級(jí)預(yù)算單位,無下級(jí)預(yù)算單位。
第二部分:柳州市柳北區(qū)人民政府白露街道辦事處2017年度部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況
2017年度收入總計(jì)604.41萬元,支出總計(jì)604.41萬元,與2016年相比,收、支分別增加5.25萬元;分別增長(zhǎng)0.9%。
二、2017年度收入決算情況
本年收入合計(jì)584.37萬元,其中財(cái)政撥款收入584.37萬元,占比100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占比0%;事業(yè)收入0萬元,占比0%;其他收入0萬元,占比0%。
三、2017年度支出決算情況
本年支出合計(jì)604.41萬元,其中基本支出591.21萬元,占比98%;項(xiàng)目支出10.05萬元,占比2%。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況
本部門2017年度財(cái)政撥款收、支總決算594.42萬元、594.42萬元。與2016年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少4.47萬元,降低0.8%。
五、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
(一)財(cái)政撥款支出決算情況
本部門2017年度財(cái)政撥款支出594.42萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比,財(cái)政撥款支出增加5.31萬元,增長(zhǎng)0.9%。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017 年度財(cái)政撥款支出594.42萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出215.52萬元,占36%;國(guó)防(類)支出2.2萬元,占0.04%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出200.95萬元,占33.81%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出73.95萬元,占12.44%;農(nóng)林水(類)支出81.75萬元,占14%;住房保障(類)支出20.05萬元,占 3.38%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2017 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 594.42萬元,支出決算為594.42萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中:
1.一般公共服務(wù)(類)。 年初預(yù)算為594.42萬元,支出決算為594.42萬元,完成年初預(yù)算的 100%。
詳見附表。
六、2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況、
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出584.37萬元,其中:
?人員經(jīng)費(fèi)537.12萬元,主要包括:基本工資62.79萬元、津貼補(bǔ)貼46.19萬元、獎(jiǎng)金66.52萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)23.97萬元、績(jī)效工資6.67萬元、其他工資福利支出229.35萬元、退休費(fèi)60.05萬元、住房公積金20.05萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21.53萬元;
公用經(jīng)費(fèi)47.25萬元,主要包括:辦公費(fèi)16.43萬元、水費(fèi)0.36萬元、電費(fèi)2.84萬元、郵電費(fèi)2.02萬元、維修(護(hù))費(fèi)0.06萬元、勞務(wù)費(fèi)5.85萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.17萬元、其他交通費(fèi)用9.18萬元、其他商品和服務(wù)支出8.04萬元、辦公設(shè)備購置0.29萬元。
七、2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬元;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支; 2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年減少0萬元,下降0%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算減少0萬元,下降0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少3.75萬元,下降100%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬元,下降0%。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因是執(zhí)行公務(wù)用車改革,本單位無公務(wù)用車。
?? ?八、2017 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
?本部門2017年度政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支總決算0萬元、0萬元。與2016年相比,收、支總計(jì)不變。
詳見附表。
九、2017 年度預(yù)算績(jī)效情況說明
(一)績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,2017年本單位共組織對(duì)整體進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款594.42萬元,自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求,厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況理想,達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
其中:預(yù)算執(zhí)行情況,預(yù)算完成率達(dá)100%;結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率控制在≤0;今年“三公”經(jīng)費(fèi)支出,控制率達(dá)標(biāo);對(duì)預(yù)算資金不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況,并按規(guī)定公開預(yù)決算信息。
十、其他重要事項(xiàng)的情況
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47.25萬元,比2016年增加12.34萬元,增長(zhǎng)35%,增加原因主要為2017年發(fā)放公車改革補(bǔ)貼的經(jīng)濟(jì)科目從人員經(jīng)費(fèi)(津貼補(bǔ)貼)調(diào)整到機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(其他交通費(fèi)用)。
(二)政府采購支出情況。2017年度部門政府采購支出總額11.98萬元,其中:貨物支出11.98萬元、工程支出0萬元、服務(wù)支出0萬元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛,其中:公務(wù)用車0;執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛;專業(yè)技術(shù)用車0輛;其他用車0 輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第三部分:名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。如:......
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是:......
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指市本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè))運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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