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    柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室

    柳州市柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室2021年度部門(mén)決算公開(kāi)

    來(lái)源: 柳北區(qū)政管辦  |   發(fā)布日期: 2022-07-29 15:20   

    柳州市柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理

    辦公室2021年度部門(mén)決算

    目 錄

    第一部分:柳州市柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室概況

    一、主要職能

    二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

    第二部分:柳州市柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室2021年部門(mén)決算報(bào)表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    :一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

    :一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    :國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    第三部分:柳州市柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

    一、2021年度收入支出決算總體情況。

    二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。

    三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

    四、2021年度政府性基金支出決算情況。

    五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。

    七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

    第四部分:名詞解釋

    第一部分:柳州市柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室概況

    一、主要職能

    (一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)和柳州市有關(guān)行政管理體制、行政審批制度改革等方面的方針政策、法律法規(guī),制定行政審批工作的各項(xiàng)監(jiān)督制度和管理辦法,并組織實(shí)施。

    (二)負(fù)責(zé)規(guī)范全區(qū)行政審批和政務(wù)服務(wù)行為。建立和完善相應(yīng)工作機(jī)制負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)區(qū)屬各部門(mén)的行政審批、政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的流程再造、環(huán)節(jié)優(yōu)化、壓縮時(shí)限等工作,并可對(duì)辦理情況進(jìn)行跟蹤督辦,協(xié)調(diào)解決進(jìn)入政務(wù)服務(wù)中心事項(xiàng)辦理中出現(xiàn)的相關(guān)問(wèn)題。

    (三)建立和完善全區(qū)政務(wù)服務(wù)體系;負(fù)責(zé)全區(qū)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)和管理;負(fù)責(zé)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心的有關(guān)職能部門(mén)設(shè)置的窗口行政審批、政務(wù)服務(wù)工作的規(guī)范、管理和監(jiān)督;負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心各級(jí)分中心的運(yùn)行進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督;負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施行政審批涉及的中介服務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督。

    (四)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)行政審批制度改革。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)行政許可事項(xiàng)的清理、規(guī)范、管理等工作,規(guī)范行政審批行為,推進(jìn)審批服務(wù)便民化;負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)行政權(quán)力運(yùn)行流程工作的協(xié)調(diào)推進(jìn)、指導(dǎo)和監(jiān)督;負(fù)責(zé)審核并督促落實(shí)取消下放審批事項(xiàng)的事中事后監(jiān)管措施。

    (五)貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)和柳州市有關(guān)政務(wù)公開(kāi)、政府信息公開(kāi)相關(guān)法律法規(guī)和方針政策;政府信息公開(kāi)工作部門(mén)。

    (六)貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)有關(guān)公共資源交易相關(guān)法律法規(guī)和方針政策;協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)公共資源交易工作。

    (七)負(fù)責(zé)推進(jìn)全區(qū)行政審批、政務(wù)服務(wù)體系信息化建設(shè)工作。

    (八)負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)入?yún)^(qū)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)行政審批及其他政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的投訴舉報(bào)的承辦、轉(zhuǎn)辦和督辦工作,配合有關(guān)部門(mén)查處違法、違規(guī)、違紀(jì)問(wèn)題。

    (九)完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。

    二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

    區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室是區(qū)人民政府工作部門(mén),無(wú)下屬二層機(jī)構(gòu),直屬于區(qū)人民政府,為行政編制機(jī)構(gòu)。

    第二部分:柳州市柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室2021年部門(mén)決算報(bào)表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    :一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

    :一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    :國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    (詳見(jiàn)附件:柳州市柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室2021年度部門(mén)算公開(kāi)表

    第三部分:柳州市柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

    一、2021年度收入支出決算總體情況

    1. 本部門(mén)2021年度總收入80.55萬(wàn)元,其中本年收入80.55萬(wàn)元,2020年度決算數(shù)減少10.85萬(wàn)元,下降11.87%。收入具體情況如下。

    1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入80.55萬(wàn)元,為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少10.85萬(wàn)元,下降11.87%,主要原因是:2021年度政務(wù)公開(kāi)審批的優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓縮。

    2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:2020年度和2021年度均無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

    3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:2020年度和2021年度均無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

    4.事業(yè)收入0萬(wàn)元為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:2020年度和2021年度均無(wú)事業(yè)收入。

    5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:2020年度和2021年度均無(wú)經(jīng)營(yíng)收入

    6.其他收入0萬(wàn)元,為部門(mén)單位在財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入之外取得的收入。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:2020年度和2021年度均無(wú)其他收入

    7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入其他收入不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

    8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

    (二)本部門(mén)2021年度總支出80.55萬(wàn)元,其中本年支出80.55萬(wàn)元,2020年度決算數(shù)減少10.85萬(wàn)元,下降11.87%。支出具體情況如下:

    1.一般公共服務(wù)支出80.55萬(wàn)元:主要用于政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、宣傳事務(wù)支出,2020年度決算數(shù)減少9.17萬(wàn)元,下降10.22%,主要原因是:2021年度用于政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)中政務(wù)公開(kāi)審批的優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境經(jīng)費(fèi)壓縮所致。

    2.衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元,2020年度決算數(shù)減少1.53萬(wàn)元,下降100%,原因系2021年度無(wú)可安排的衛(wèi)生健康支出。

    (三)結(jié)余分配0萬(wàn)元。較2020年度決算數(shù)增加0,增長(zhǎng)0%。

    (四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

    二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

    本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出80.55萬(wàn)元,較2020年度決算數(shù)減少10.85萬(wàn)元,下降11.87%。其中:基本支出46.58萬(wàn)元,項(xiàng)目支出33.97萬(wàn)元。

    本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為108.45萬(wàn)元,支出決算為80.55萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的74.27%。其中:

    1. 一般公共服務(wù)支出中政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)的行政運(yùn)行年初預(yù)算58.65萬(wàn)元,支出決算為46.58萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的79.42%,主要用于:工資福利支出及商品和服務(wù)支出。

    2. 一般公共服務(wù)支出中政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)和宣傳事務(wù)的支出年初預(yù)算49.80萬(wàn)元,支出決算33.97萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的68.21%,主要用于本級(jí)和基層政務(wù)中心運(yùn)行和優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因:項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)略有節(jié)約。

    三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

    本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支46.58萬(wàn)元,支出具體情況如下:

    (一)工資福利支出41.94萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的81.81%主要包括基本工資12.97萬(wàn),津貼補(bǔ)貼11.77萬(wàn)元,獎(jiǎng)金11.20萬(wàn)元。產(chǎn)生預(yù)決算差異的原因是:由于整個(gè)柳北區(qū)統(tǒng)一一個(gè)編碼,因此2021年統(tǒng)一在人社局繳費(fèi)。

    (二)商品和服務(wù)支出4.64萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的62.79%。產(chǎn)生預(yù)決算差異的原因是:公用經(jīng)費(fèi)有所節(jié)約。主要包括:辦公費(fèi)0.21萬(wàn)元,差旅費(fèi)0.01萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.67萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用3.32萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出0.44萬(wàn)元。

    (三)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,年初無(wú)預(yù)算安排。

    四、2021年度政府性基金支出決算情況

    柳州市柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室2021年度沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有政府性基金安排的支出,無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

    五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況

    柳州市柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室2021年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

    本部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,比上年增0萬(wàn)元,主要原因是:2020年和2021年度均無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。

    具體情況如下:

    (一)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,比上年增0萬(wàn)元,原因是20202021年度均無(wú)發(fā)生的因公出國(guó)(境)費(fèi)支出。全年使用財(cái)政撥款安排0個(gè)機(jī)關(guān)0個(gè)所屬單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè),參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),全年因公出國(guó)(境)團(tuán)組共計(jì)0個(gè),累計(jì)0人次。

    (二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中:

    公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元,年初無(wú)預(yù)算,比上年增加0萬(wàn)元,購(gòu)置了0輛公務(wù)用車(chē)

    公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出0萬(wàn)元,年初無(wú)預(yù)算,比上年增加0萬(wàn)元。2021年,我部門(mén)(無(wú)二層機(jī)構(gòu))開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0,全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元平均每輛0萬(wàn)元。

    (三)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,年初無(wú)預(yù)算,比上年增加0萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0次,人次0次,國(guó)(境)外公務(wù)接待批次0次,人次0

    七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

    (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。

    本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.64萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少2.75萬(wàn)元,降低37.21%。主要原因是:降低行政成本,比2020年減少0.11萬(wàn)元,降低2.4%。主要原因是:辦公費(fèi)減少1.03萬(wàn)元,差旅費(fèi)減少0.02萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加0.21萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用增加0.82萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出增加0.14萬(wàn)元

    (二)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

    本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額16.01萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出16.01萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額16.01萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 16.01萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。

    (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

    截至20211231日,本部門(mén)共有車(chē)輛0單價(jià)50萬(wàn)元 以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

    (四)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

    1.績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

    根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。共涉及資金32萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的64.26%。本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出。

    共組織對(duì)“政務(wù)公開(kāi)審批”的“優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)”的1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出32萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。本部門(mén)2021年度未委托項(xiàng)目給第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。全年“優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)”支出總計(jì)24.79萬(wàn)元,預(yù)算資金執(zhí)行率77.47%

    組織對(duì)我部門(mén)(無(wú)二層機(jī)構(gòu))開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出80.55萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。本部門(mén)2021年度未委托項(xiàng)目給第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

    2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

    我部門(mén)根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目自評(píng)得分為98.2分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題:預(yù)算編制測(cè)算還不夠準(zhǔn)確,編制依據(jù)和測(cè)算深度不夠,缺乏一定的科學(xué)性,實(shí)際執(zhí)行與項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效存在偏差。下一步改進(jìn)措施:一是結(jié)合單位職能職責(zé),科學(xué)合理編制本單位資金預(yù)算,確保預(yù)算科學(xué)合理。二是培養(yǎng)績(jī)效管理氛圍,加強(qiáng)理論研究,提高思想認(rèn)識(shí),擴(kuò)大輿論宣傳,形成績(jī)效、重績(jī)效的濃厚氛圍。

    (詳見(jiàn)附件1:柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室整體支出績(jī)效自評(píng)表;附件2:柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表;柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室2021年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告;柳北區(qū)政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理辦公室2021年度部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理自評(píng)報(bào)告)

    第四部分:名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入:指柳州市財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。

    二、事業(yè)收入:事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    三、經(jīng)營(yíng)收入:事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

    五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    七、結(jié)余分配:事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

    八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    十一、經(jīng)營(yíng)支出:事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入柳州市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指柳州市本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

    十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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